Comment clôturer les comptes en fin de période ?
Un guide de la clôture de fin de période sur Apus Platform — de la vérification des soldes et du rapprochement au verrouillage de la période et à l'export des rapports consolidés.
Avant de clôturer
Avant la clôture, assurez-vous que tous les documents de la période sont enregistrés et approuvés. Apus vérifie automatiquement les écritures en attente et signale les écarts.
Étapes de clôture
- Rendez-vous dans Finance → Clôturer la période.
- Sélectionnez la période et lancez le contrôle de pré-clôture.
- Résolvez les avertissements (écritures en attente, écarts de créances).
- Confirmez la clôture — le système verrouille les transactions de la période.
Rapprocher & verrouiller
Une fois clôturée, la période est verrouillée et toute modification doit passer par une écriture d'ajustement traçable. Les rapports consolidés multi-sociétés sont générés automatiquement sur une seule couche de données.
Exporter les rapports
Exportez le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie selon les IFRS ou vos normes locales (GAAP) — en parallèle si nécessaire.
Lancez un contrôle de pré-clôture hebdomadaire pour réduire le temps de clôture de fin de période.